Orden de Compra. Nº3928-672-SE25 "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUS PLACA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-672-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUS PLACA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36138 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 304760
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS
Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
R.U.T. 7.391.803-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171605
Bujes de eje2UnidadBUJES DE GOMAS Y FUELLES (ITEM 16)  $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
31171605
Bujes de eje8UnidadBUJES VULCANIZADOS DE BANDEJA (ITEM 17)  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
31201603
Gomas2UnidadGOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA (ITEM 38)  $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
31201603
Gomas2UnidadGOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA TRASERA (ITEM 39)  $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
31161601
Pernos de anclaje12UnidadPERNO Y TUERCA PARA RUEDA (ITEM 62)  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000
80111613
Mano de obra temporal6HoraHORA DE TRABAJO MECANICO   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.604.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.760
TOTAL OC $ 1.908.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.