Orden de Compra. Nº3928-681-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION PARA LICEO"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-681-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION PARA LICEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-47-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 32186
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara5UnidadINTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDOS L321  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
39111810
Interruptor de lámpara5UnidadINTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDOS L326  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31161601
Pernos de anclaje20UnidadPERNOS PARA ESTANQUE METALICOS L410  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadSILICONA BLANCAS PARA BAÑO 300ML L487  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30181512
Asientos de inodoro20UnidadMANILLA DE ESTANQUE WC METAL CROMADO L366  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
43221503
Dispositivos automáticos de locuciones3UnidadAUTOMATICO RIEL DIN DE 30 A (40A), LEGRAND L68  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
43221503
Dispositivos automáticos de locuciones3UnidadAUTOMATICO SAIME DE 25A (16A), LEGRAND L70  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 169.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.186
TOTAL OC $ 201.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.