Orden de Compra. Nº3928-683-SE23 "ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA ESCUELA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-683-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 251639,23
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ500BarraSILICONA EN BARRA TRANSPARENTE (ITEM 130)  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
60124102
Productos de artesanía multicultural3BolsaPALOS DE BROCHETA 15CM (ITEM 253)  $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.675 $ 3.675
60124102
Productos de artesanía multicultural3BolsaPALOS DE BROCHETAS DE 20CM (ITEM 254)  $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.596 $ 4.596
60124102
Productos de artesanía multicultural4BolsaPALOS DE BROCHETA DE 30 CM  $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.536 $ 6.536
60123601
Pegamento de purpurina50UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40GRS (ITEM 48)  $ 1.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA GRUESA (ITEM 263)  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
44102001
Lámina para plastificar1000UnidadLAMINA PARA TERMILAMINAR TAMAÑO OFICIO (ITEM 221)  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento400UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO (ITEM 143)  $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800
44122011
Carpetas para archivos80UnidadCARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIPS TAMAÑO OFICIO (ITEM 29)  $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.280 $ 61.280
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento400UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA (ITEM 144)  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaRESMAS HOJAS DE OFICIO, 90 GRS (ITEM 24)  $ 5.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.450 $ 265.450
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70ResmaRESMAS HOJA DE CARTA, 90 GRS (ITEM 25)  $ 5.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.350 $ 357.350
60123601
Pegamento de purpurina10FrascoPEGAMENTO COLA FRIA 1 KILO (ITEM 118)  $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.630 $ 30.630
Total Neto $ 1.324.417
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.639
TOTAL OC $ 1.576.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.