Orden de Compra. Nº
3928-683-SE23
"
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA ESCUELA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-683-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA ESCUELA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
251639,23
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
500
Barra
SILICONA EN BARRA TRANSPARENTE (ITEM 130)
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
60124102
Productos de artesanía multicultural
3
Bolsa
PALOS DE BROCHETA 15CM (ITEM 253)
$ 1.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.675
$ 3.675
60124102
Productos de artesanía multicultural
3
Bolsa
PALOS DE BROCHETAS DE 20CM (ITEM 254)
$ 1.532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.596
$ 4.596
60124102
Productos de artesanía multicultural
4
Bolsa
PALOS DE BROCHETA DE 30 CM
$ 1.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.536
$ 6.536
60123601
Pegamento de purpurina
50
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA 40GRS (ITEM 48)
$ 1.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.800
$ 86.800
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA GRUESA (ITEM 263)
$ 245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
44102001
Lámina para plastificar
1000
Unidad
LAMINA PARA TERMILAMINAR TAMAÑO OFICIO (ITEM 221)
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296.000
$ 296.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
400
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO (ITEM 143)
$ 112,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.800
$ 44.800
44122011
Carpetas para archivos
80
Unidad
CARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIPS TAMAÑO OFICIO (ITEM 29)
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.280
$ 61.280
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
400
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA (ITEM 144)
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
50
Resma
RESMAS HOJAS DE OFICIO, 90 GRS (ITEM 24)
$ 5.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 265.450
$ 265.450
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
70
Resma
RESMAS HOJA DE CARTA, 90 GRS (ITEM 25)
$ 5.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.350
$ 357.350
60123601
Pegamento de purpurina
10
Frasco
PEGAMENTO COLA FRIA 1 KILO (ITEM 118)
$ 3.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.630
$ 30.630
Total Neto
$ 1.324.417
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 251.639
TOTAL OC
$ 1.576.056
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.