Orden de Compra. Nº3928-690-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO LIB"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-690-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO LIB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-50-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 541327,1
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones20CajaGUANTES QUIRURGICOS DE LATEX TALLA M  $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL  $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.800 $ 117.800
53131608
Jabones50UnidadJABON LIQUIDO 900 ML.  $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.050 $ 91.050
12191501
Solventes aromáticos40UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL MATA GERMENES 360 CC.  $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA 80 X 110 CM. X 10 UNID.  $ 2.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.900 $ 133.900
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 X 70 CM. X 10 UNID.  $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550 $ 53.550
14111703
Toallas de papel300RolloTOALLA DE PAPEL 300 MTS. SIN PREPICADO  $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.000 $ 1.446.000
14111704
Papel higiénico250RolloPAPEL HIGIENICO 250 MTS.  $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.750 $ 749.750
Total Neto $ 2.849.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.327
TOTAL OC $ 3.390.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.