Orden de Compra. Nº3928-708-SE24 "ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE BUS PLACA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-708-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE BUS PLACA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 473870,26
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS
Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
R.U.T. 7.391.803-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLLETA LED 24V FOCO TRASERO (ITEM 15)  $ 26.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.248 $ 53.248
25173703
Distribuidores de escape1UnidadTUBO FLEXIBLE DE ESCAPE (ITEM 91)  $ 219.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.136 $ 219.136
40101601
Fuelles2UnidadBUJE DE GOMA Y FUELLES (ITEM 16)  $ 98.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.608 $ 196.608
42272101
Pulmón de hierro2UnidadPULMON (ITEM 65)  $ 225.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.560 $ 450.560
31191514
Media amortiguador2UnidadAMORTIGUADORES TRASEROS (ITEM 100)  $ 189.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.880 $ 378.880
40141616
Piezas de válvula o accesorios1UnidadVALVULA CEBADORA COMBUSTIBLE (ITEM 97)  $ 259.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.072 $ 259.072
44121713
Plumillas2UnidadPLUMILLAS PARABRISAS (ITEM 28)  $ 30.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.030 $ 61.030
80111613
Mano de obra temporal19HoraHORA DE MANO DE OBRA MECANICO ELECTRON.   $ 46.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.520 $ 875.520
Total Neto $ 2.494.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 473.870
TOTAL OC $ 2.967.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.