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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-708-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE BUS PLACA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-56-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
473870,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ORLANDO PAVEZ VARGAS |
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Razón Social |
ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
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R.U.T. |
7.391.803-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ORLANDO PAVEZ VARGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | AMPOLLLETA LED 24V FOCO TRASERO (ITEM 15) | |
$ 26.624,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.248
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$ 53.248
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25173703
| Distribuidores de escape | 1 | Unidad | TUBO FLEXIBLE DE ESCAPE (ITEM 91) | |
$ 219.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.136
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$ 219.136
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40101601
| Fuelles | 2 | Unidad | BUJE DE GOMA Y FUELLES (ITEM 16) | |
$ 98.304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.608
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$ 196.608
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42272101
| Pulmón de hierro | 2 | Unidad | PULMON (ITEM 65) | |
$ 225.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.560
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$ 450.560
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31191514
| Media amortiguador | 2 | Unidad | AMORTIGUADORES TRASEROS (ITEM 100) | |
$ 189.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.880
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$ 378.880
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40141616
| Piezas de válvula o accesorios | 1 | Unidad | VALVULA CEBADORA COMBUSTIBLE (ITEM 97) | |
$ 259.072,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 259.072
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$ 259.072
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44121713
| Plumillas | 2 | Unidad | PLUMILLAS PARABRISAS (ITEM 28) | |
$ 30.515,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.030
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$ 61.030
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80111613
| Mano de obra temporal | 19 | Hora | HORA DE MANO DE OBRA MECANICO ELECTRON. | |
$ 46.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 875.520
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$ 875.520
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Total Neto
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$ 2.494.054
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 473.870
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$ 2.967.924
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.