Orden de Compra. Nº3928-742-SE21 "ADQUISICIÓN MATERIALES LICEO AGUSTÍN ROSS E"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-742-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES LICEO AGUSTÍN ROSS E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-56-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 205010
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero2Unidadperfiles 20x20x2mm  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
27111507
Cortadores de metal10UnidadDISCO DE CORTE RÁPIDO 4,1/2" DELGADO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30101604
Barras de acero4UnidadBARRA FIERRO 12 mm X6 ESTRIADA  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
11162111
Malla7RolloMALLA ACMA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
11162111
Malla14RolloMALLA CERCO  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000
30111601
Cemento140SacoSACO CEMENTO   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
Total Neto $ 1.079.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.010
TOTAL OC $ 1.284.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.