Orden de Compra. Nº
3928-744-SE13
"
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA PAÑUL
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-744-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA PAÑUL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-15-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
17898,19
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131605
Cepillos de limpieza
5
Unidad
LIMPIA EXCUSADO DE TAZA DE BAÑO
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.830
$ 4.830
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRAMUEBLES
$ 1.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.034
$ 2.034
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
ANTI SARRO (VIM)
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.648
$ 5.648
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad
BASUREROS PARA BAÑO CON TAPA
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.125
$ 15.125
47131824
Productos de limpieza de ventanas
6
Unidad
LIMPIAVIDRIOS CON GATILLOS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
47121801
Plumeros
1
Unidad
PLUMEROS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJAS BONORIL ACANALADA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALAS PARA BASURA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
12181502
Ceras naturales
20
Unidad
CERAS ROJAS CON TIERRA COLOR 1/2
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.420
$ 9.420
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLONES DOÑA CLORINDA
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.772
$ 4.772
47131602
Paños de limpieza absorbente
6
Unidad
TARPEROS
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.276
$ 9.276
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.004,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.040
$ 10.040
30161705
Suelos de caucho
10
Unidad
POETT PARA PISOS
$ 1.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.720
$ 11.720
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
SOPAPO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
12141901
Cloro Cl
6
Litro
CLORO DOÑA CLORINDA
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.930
$ 3.930
42132202
Dediles
6
Par
GUANTES AMARILLOS TALLA MEDIANA
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.426
$ 3.426
Total Neto
$ 94.201
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.898
TOTAL OC
$ 112.099
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.