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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-75-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MADERA PARA ESCUELA DE PAÑUL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
se cancela mutuo acuerdo
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-13-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ángel Gaete N°365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
121980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maxval spa |
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Razón Social |
MAXVAL SPA
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R.U.T. |
77.290.944-6 |
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Sucursal |
Maxval spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 25 | Unidad | COSTANERAS DE 3 X 2" DEPILLADA DE 3,20 MTS. IMPREGNADA | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.000
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$ 125.000
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11121603
| Troncos | 10 | Unidad | COSTANERA 2 X 3" BRUTO DE 3,20 MTS. IMPREGNADA | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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11121603
| Troncos | 24 | Unidad | POLINES IMPREGNADO 5" X 3,20 MTS. | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.000
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$ 192.000
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30103605
| Tablas de madera | 110 | Unidad | TABLAS DE 1 X 5" IMPREGNADAS BRUTO | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.000
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$ 275.000
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11121610
| Maderas duras | 1 | Juego | JUEGO CENTRO DE PUERTAS 4" | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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Total Neto
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$ 642.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 121.980
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$ 763.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.