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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-751-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ESCANER POR VEHICULO LIMITADO EN ALTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-62-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
111738,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ORLANDO PAVEZ VARGAS |
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Razón Social |
ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
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R.U.T. |
7.391.803-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ORLANDO PAVEZ VARGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211711
| Escáner | 1 | Unidad | SERVICIO ESCANER (ITEM 106) | |
$ 102.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.100
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$ 102.100
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23153416
| Componentes flexibles | 1 | Unidad | TUBO FLEXIBLE ESCAPE (ITEM 94) | |
$ 163.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.360
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$ 163.360
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40101601
| Fuelles | 2 | Unidad | BUJES DE GOMAS Y FUELLES (ITEM 16) | |
$ 100.058,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.116
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$ 200.116
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80111613
| Mano de obra temporal | 3 | Hora | HORA DE TRABAJO ELECTROMECANICO | |
$ 40.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.520
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$ 122.520
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Total Neto
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$ 588.096
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.738
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$ 699.834
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.