Orden de Compra. Nº3928-77-SE22 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO LIB"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-77-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO LIB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-50-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 72960
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLIMPIAVIDRIOS 500 ML CON DOSIFICADOR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS DE SACUDIR VIRUTEX  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO GEL 1 LT. DOÑA CLORINDA   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza4UnidadBALDES PLASTICOS 40 CMS.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131618
Mopas húmedas40UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadLIMPIAPISOS LIQUIDO POETT LAVANDA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS MULTIUSO DANZARINA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 384.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.960
TOTAL OC $ 456.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.