Orden de Compra. Nº3928-781-SE19 "REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA GB BZ 61 DEL DAE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-781-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA GB BZ 61 DEL DAE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-21-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 202084
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS
Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
R.U.T. 7.391.803-0
Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171605
Bujes de eje4KitBUJES DE GOMA Y FUELLES  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47131612
Gomas de repuesto8PaqueteGOMAS DE PAQUETES DE RESORTES  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31161907
Resortes de extensión2PaqueteCANDADO PAQUETES DE RESORTES  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
25174205
Bielas2UnidadBIELAS  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
80111613
Mano de obra temporal6HoraMANO DE OBRA MECANICO  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
80111613
Mano de obra temporal2HoraMANO DE OBRA MECANICO TORNERO  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
80111613
Mano de obra temporal2HoraMANO DE OBRA SOLDADOR  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
80111613
Mano de obra temporal1HoraMANO DE OBRA ELECTRICO  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31162310
Correas de montaje3UnidadCORREOS ACCESORIOS  $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
31171605
Bujes de eje2UnidadBUJES BARRA ESTABILIZADORA  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
40142327
Juntas de rótula de tuberías4KitROTULAS INFERIOR Y SUPERIOR  $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200
Total Neto $ 1.063.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.084
TOTAL OC $ 1.265.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.