Orden de Compra. Nº
3928-797-SE13
"
ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA ESC. CARDONAL PA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-797-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA ESC. CARDONAL PA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
75804,49
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Constructor Paniahue
Razón Social
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T.
78.222.260-0
Sucursal
Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
6
Unidad
CADINA PASTA T-ACCION SACO 25K
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.284
$ 40.284
40141702
Grifos
4
Unidad
LLAVE ANG C/FLEX HEHI 35 1/2X7/8
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.032
$ 8.032
30102009
Lámina de cobre
4
Barra
TERMINAL SO-HI 1/2 COBRE
$ 436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.744
$ 1.744
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 7PULG
$ 2.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.798
$ 2.798
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROFESI 3"
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.302
$ 1.302
56101813
Asientos de baño
4
Unidad
SALA BAÑO EXPRESS 20CM BLANCA
$ 61.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.056
$ 247.056
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
4
Unidad
SELLO CERA WC ANTIFUGAS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.864
46182304
Conector de anclaje
4
Unidad
KIT DE ANCLAJE PARA WC-PISO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
4
Unidad
DESAGU LAVATO 1.1/4PLAST C/COL
$ 806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.224
$ 3.224
40141716
Sifones en P
4
Unidad
SIFON REGIO 1.1/4 LAVATOR S/CURV
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Tubo
SILICONA ACETICA-TRANSP C/FUNG
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.974
$ 2.974
30111602
Cal clorada
21
Metro Cuadrado
M2 MURO BLANCO CORDILL 20X30-1.50
$ 3.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.141
$ 78.141
30111701
Enlucido de yeso
6
kilogramo
FRAGUE POLVO 1 KILO BLANCO
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.868
$ 2.868
Total Neto
$ 398.971
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.804
TOTAL OC
$ 474.775
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.