Orden de Compra. Nº3928-797-SE13 "ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA ESC. CARDONAL PA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-797-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA ESC. CARDONAL PA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 75804,49
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura6UnidadCADINA PASTA T-ACCION SACO 25K  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.284 $ 40.284
40141702
Grifos4UnidadLLAVE ANG C/FLEX HEHI 35 1/2X7/8  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.032 $ 8.032
30102009
Lámina de cobre4BarraTERMINAL SO-HI 1/2 COBRE  $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744 $ 1.744
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 7PULG  $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798 $ 2.798
31211904
Brochas1UnidadBROCHA CERDA NAT PROFESI 3"  $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302 $ 1.302
56101813
Asientos de baño4UnidadSALA BAÑO EXPRESS 20CM BLANCA  $ 61.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.056 $ 247.056
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro4UnidadSELLO CERA WC ANTIFUGAS  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
46182304
Conector de anclaje4UnidadKIT DE ANCLAJE PARA WC-PISO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4UnidadDESAGU LAVATO 1.1/4PLAST C/COL  $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224 $ 3.224
40141716
Sifones en P4UnidadSIFON REGIO 1.1/4 LAVATOR S/CURV  $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2TuboSILICONA ACETICA-TRANSP C/FUNG  $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.974 $ 2.974
30111602
Cal clorada21Metro CuadradoM2 MURO BLANCO CORDILL 20X30-1.50  $ 3.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.141 $ 78.141
30111701
Enlucido de yeso6kilogramoFRAGUE POLVO 1 KILO BLANCO  $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.868 $ 2.868
Total Neto $ 398.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.804
TOTAL OC $ 474.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.