Orden de Compra. Nº3928-833-SE25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE 3° Y 4° DEL COLEGIO LIBERTADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-833-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE 3° Y 4° DEL COLEGIO LIBERTADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37586 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 19043,738
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados30BolsaSNACK FRUTOS SECOS 40 GRS.  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.   $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
50131701
Leche o productos de mantequilla30UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR CHOCOLATE  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240
50181709
Suministros para el horno2UnidadLEVADURA EN POLVO 10 GRS.  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688 $ 688
50131701
Leche o productos de mantequilla3UnidadMANTEQUILLA 250 GRS.   $ 2.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.343 $ 8.343
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,2kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.274 $ 10.274
50131801
Queso natural1,2kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.411 $ 11.411
50221102
Harina de trigo4kilogramoHARINA KG.  $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.956 $ 4.956
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1LitroACEITE DE MARAVILLA 1 LT.  $ 2.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.668 $ 2.668
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS TRITON 126 GRS.  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.930 $ 21.930
Total Neto $ 100.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.044
TOTAL OC $ 119.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.