Orden de Compra. Nº
3928-833-SE25
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ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE 3° Y 4° DEL COLEGIO LIBERTADORES
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-833-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE 3° Y 4° DEL COLEGIO LIBERTADORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37586 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
19043,738
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
30
Bolsa
SNACK FRUTOS SECOS 40 GRS.
$ 516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.480
$ 15.480
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
JUGO INDIVIDUAL 170 CC.
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
Unidad
LECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR CHOCOLATE
$ 508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.240
$ 15.240
50181709
Suministros para el horno
2
Unidad
LEVADURA EN POLVO 10 GRS.
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 688
$ 688
50131701
Leche o productos de mantequilla
3
Unidad
MANTEQUILLA 250 GRS.
$ 2.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.343
$ 8.343
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1,2
kilogramo
JAMON PIERNA LAMINADO KG.
$ 8.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.274
$ 10.274
50131801
Queso natural
1,2
kilogramo
QUESO GAUDA LAMINADO KG.
$ 9.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.411
$ 11.411
50221102
Harina de trigo
4
kilogramo
HARINA KG.
$ 1.239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.956
$ 4.956
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Litro
ACEITE DE MARAVILLA 1 LT.
$ 2.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.668
$ 2.668
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETAS TRITON 126 GRS.
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.930
$ 21.930
Total Neto
$ 100.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.044
TOTAL OC
$ 119.274
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.