Orden de Compra. Nº3928-855-SE24 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CON ALUMN"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-855-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CON ALUMN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 9243,405
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva2BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.938 $ 5.938
50202310
Agua mineral15BotellaAGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
50221202
Cereales en barra15UnidadBARRA DE CEREAL INDIVIDUAL   $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225 $ 3.225
50131701
Leche o productos de mantequilla15UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.   $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.515 $ 4.515
50131801
Queso natural0,5kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 10.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,5kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.281 $ 4.281
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETAS TRITON PAQUETE  $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.575 $ 10.575
Total Neto $ 48.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.243
TOTAL OC $ 57.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.