Orden de Compra. Nº3928-885-SE21 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO DIV"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-885-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO DIV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-R121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 234372,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes40BotellaCIF CREMA 750ML  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131810
Productos para lavar platos30BotellaQUIX DE 750ML  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES CLORINDA  $ 1.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.660 $ 23.660
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadRAID (MATA MOSCAS)  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.390 $ 75.390
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑOS DANZARINA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
12141901
Cloro Cl160LitroCLORO CLORINDA DE 1 LITRO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.120 $ 133.120
47131805
Limpiadores de uso general120LitroPOETT DE 1 LITRO DIFERENTES AROMAS  $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.120 $ 135.120
47131502
Paños de limpieza30PackPAÑOS ABSORBENTES 3 UNIDADES SPONGI  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.240 $ 60.240
14111703
Toallas de papel80RolloNOVA INDUSTRIAL ROLLO DE 500MTS  $ 8.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.360 $ 647.360
Total Neto $ 1.233.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 234.373
TOTAL OC $ 1.467.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.