Orden de Compra. Nº
3928-885-SE21
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO DIV
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-885-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO DIV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-29-R121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
234372,6
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
40
Botella
CIF CREMA 750ML
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131810
Productos para lavar platos
30
Botella
QUIX DE 750ML
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.730
$ 56.730
47131615
Escobillones
20
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.660
$ 23.660
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
RAID (MATA MOSCAS)
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.390
$ 75.390
47131502
Paños de limpieza
40
Unidad
PAÑOS DANZARINA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.920
$ 31.920
12141901
Cloro Cl
160
Litro
CLORO CLORINDA DE 1 LITRO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.120
$ 133.120
47131805
Limpiadores de uso general
120
Litro
POETT DE 1 LITRO DIFERENTES AROMAS
$ 1.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.120
$ 135.120
47131502
Paños de limpieza
30
Pack
PAÑOS ABSORBENTES 3 UNIDADES SPONGI
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.240
$ 60.240
14111703
Toallas de papel
80
Rollo
NOVA INDUSTRIAL ROLLO DE 500MTS
$ 8.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 647.360
$ 647.360
Total Neto
$ 1.233.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 234.373
TOTAL OC
$ 1.467.913
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.