Orden de Compra. Nº3928-89-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-89-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 155154
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel4CajaACOCLIPS METALICOS DORADOS 50 UNID.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO TORRE  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44122010
Divisores2CajaVISORES TRANSPARENTE PARA CARPETAS COLGANTES 50 UNID. RHEIN  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121620
Dedo de goma20UnidadDEDOS DE GOMA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
24121503
Cajas para empaquetado100UnidadCAJAS DE ARCHIVO ESTANDAR MEMPHIS  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 90 GRS. BOREAL  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 90 GRS. BOREAL  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 816.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.154
TOTAL OC $ 971.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.