Orden de Compra. Nº3928-899-SE25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO A"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-899-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38463 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 37528,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva35BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.915 $ 103.915
50202311
Bebidas6BotellaBEBIDAS 3 LTS. SPRITE - COCA COLA  $ 2.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.782 $ 16.782
50131701
Leche o productos de mantequilla72UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.576 $ 36.576
50202304
Jugos y néctar envasados72UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.  $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.562 $ 8.562
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.509 $ 9.509
Total Neto $ 197.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.529
TOTAL OC $ 235.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.