Orden de Compra. Nº
3928-910-SE13
"
ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES ESCUELA COGUIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-910-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES ESCUELA COGUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
22809,88
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
7
Caja
CAJA DE LAPICES DE COLORES
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.826
$ 7.826
44111806
Transportadores
18
Unidad
TRANSPORTADORES
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.086
$ 4.086
44121706
Lápices de madera
24
Unidad
LAPICES GRAFITO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
60121504
Rotuladores de caligrafía
24
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA COLOR ROJO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
60121504
Rotuladores de caligrafía
24
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA COLOR NEGRO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
31201509
Cinta adhesiva de nilon
10
Unidad
CINTA ADHESIVO TRANSPARENTE PARA EMBALAJE APLI 48MM X66M.
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.030
31201610
Colas
16
Unidad
COLAFRIA DE 1/2 KILO
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.832
$ 20.832
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
STICK FIC EN BARRA
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
14
Unidad
CUADERNOS COLLEGE DE MATEMATICA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
60121109
Blocs de dibujo
7
Unidad
BLOC DE DIBUJO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.236
$ 5.236
14111610
Cartulina
12
Pliego
PLIEGOS DE CARTULINA FORRADA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
14111610
Cartulina
108
Pliego
PLIEGOS DE CARTULINA DE LOS SIGUIENTES COLORES; ROJO, VERDE, CAFE, CELESTE, AZUL, AMARILLO, NARANJO, BLANCO Y PLOMO (12 PLIEGOS DE CADA COLOR)
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.908
$ 10.908
14121503
Cartulina
10
Sobre
CARPETAS DE CARTULINA DE COLORES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
14121503
Cartulina
10
Sobre
CARPETAS DE CARTULINA CORRUGADA DE COLORES
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
SOBRES DE GOMA EVA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 120.052
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.810
TOTAL OC
$ 142.862
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.