Orden de Compra. Nº3928-931-SE25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-931-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38755 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 30514,2432
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral42BotellaAGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS SABORIZADA  $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.150 $ 45.150
50202304
Jugos y néctar envasados42UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.  $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
50131701
Leche o productos de mantequilla42UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR CHOCOLATE  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.336 $ 21.336
50131801
Queso natural1,68kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 9.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.975 $ 15.975
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,68kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.384 $ 14.384
50181905
Galletas dulces o pastelitos42PaqueteGALLETAS MINI KUKI 40 GRS.  $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
50181905
Galletas dulces o pastelitos42PaqueteMANQUEQUE 3 UNID.  $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.732 $ 39.732
Total Neto $ 160.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.514
TOTAL OC $ 191.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.