Orden de Compra. Nº3928-956-SE24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-956-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14336 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 6926,45
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza1UnidadVIRUTILLA OROTEX 3 UNID.  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410 $ 410
47131603
Esponjas1UnidadESPONJA FIBRA MULTIUSO VIRUTEX  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614 $ 614
14111703
Toallas de papel4RolloTOALLA DE PAPEL 300 MTS.  $ 6.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.576 $ 24.576
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLAVOLOZAS 750 ML. QUIX  $ 1.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946 $ 1.946
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIAPISOS 900 ML.  $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.843 $ 1.843
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBOLSA DE BASURA 80X110 PAQ. 10 UNID.  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO SIMPLE CON OJAL VIRUTEX  $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.686 $ 3.686
52121601
Paños de cocina3UnidadPAÑO DE COCINA  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230
Total Neto $ 36.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.926
TOTAL OC $ 43.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.