Orden de Compra. Nº
3928-971-SE14
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COL.LIBERTADORES
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-971-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COL.LIBERTADORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-162-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
22843,13
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
15
Botella
POETT PARA PISOS
$ 1.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.909
$ 3.909
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPEROS DOBLE OJAL
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CIF
$ 1.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.720
$ 11.720
12181502
Ceras naturales
18
Unidad
CERAS LIQUIDAS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.584
$ 28.584
47131816
Desodorantes
12
Unidad
DESORANTES AMBIENTALES POETT
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.724
$ 14.724
12141901
Cloro Cl
10
Litro
CLORO CLORINDA
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 80X120
$ 1.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
42132202
Dediles
5
Par
GUANTES AMARILLOS PLASTICOS
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.435
$ 2.435
Total Neto
$ 120.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.843
TOTAL OC
$ 143.070
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.