Orden de Compra. Nº3928-971-SE14 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COL.LIBERTADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-971-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COL.LIBERTADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-162-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 22843,13
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos15BotellaPOETT PARA PISOS  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAÑOS MULTIUSO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONES CLORINDA  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.909 $ 3.909
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF  $ 1.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.720 $ 11.720
12181502
Ceras naturales18UnidadCERAS LIQUIDAS  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.584 $ 28.584
47131816
Desodorantes12UnidadDESORANTES AMBIENTALES POETT  $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.724
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO CLORINDA  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 80X120  $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
42132202
Dediles5ParGUANTES AMARILLOS PLASTICOS  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.435
Total Neto $ 120.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.843
TOTAL OC $ 143.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.