Orden de Compra. Nº
3928-976-SE23
"
SERVICIOS MECANICOS DE REPARACION Y MANTENCION DE
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-976-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS MECANICOS DE REPARACION Y MANTENCION DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-62-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 960 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
302624,4
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ORLANDO PAVEZ VARGAS
Razón Social
ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
R.U.T.
7.391.803-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ORLANDO PAVEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25171708
Freno de disco
1
Unidad
RECTIFICADO DE DISCO PAR (ITEM 62)
$ 40.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.840
$ 40.840
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad
1
Unidad
PESTILLO INTERIOR DE PUERTA (ITEM 56)
$ 49.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.008
$ 49.008
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CILINDRO DE CHAPAS (ITEM 26)
$ 69.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.428
$ 69.428
25171708
Freno de disco
1
Unidad
PASTILLA FRENO DELANTERO (ITEM 53)
$ 151.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.108
$ 151.108
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad
BALATAS FRENO DE MANO (ITEM 4)
$ 81.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.680
$ 81.680
25171708
Freno de disco
1
Unidad
PASTILLA DE FRENO TRASERO (ITEM 54)
$ 163.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.360
$ 163.360
31171504
Rodamientos de bolas
2
Unidad
RODAMIENTO DE RUEDA (ITEM 73)
$ 173.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 347.140
$ 347.140
40101601
Fuelles
2
Unidad
BUJES DE GOMA Y FUELLES (ITEM 17)
$ 100.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.116
$ 200.116
46151601
Manillas
1
Unidad
MANILLA DE PUERTA (ITEM 49)
$ 81.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.680
$ 81.680
80111613
Mano de obra temporal
4
Hora
HORA DE TRABAJO MECANICO MANTENCION DE FRENOS TRASEROS
$ 40.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.360
$ 163.360
80111613
Mano de obra temporal
1,5
Hora
HORA DE TRABAJO MECANICO FUNCIONAMIENTO SAPITO LIMPIA PARABRISAS
$ 40.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.260
$ 61.260
80111613
Mano de obra temporal
2,5
Hora
HORA DE TRABAJO MECANICO REPARACION DE CHAPA
$ 40.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.100
$ 102.100
80111613
Mano de obra temporal
2
Hora
HORA DE TRABAJO MECANICO REPARACION DE FRENOS
$ 40.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.680
$ 81.680
Total Neto
$ 1.592.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 302.624
TOTAL OC
$ 1.895.384
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.