Orden de Compra. Nº3928-976-SE23 "SERVICIOS MECANICOS DE REPARACION Y MANTENCION DE "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-976-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS MECANICOS DE REPARACION Y MANTENCION DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-62-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 960 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 302624,4
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS
Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
R.U.T. 7.391.803-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171708
Freno de disco1UnidadRECTIFICADO DE DISCO PAR (ITEM 62)  $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840
46121604
Tiradores de pestillos de seguridad1UnidadPESTILLO INTERIOR DE PUERTA (ITEM 56)  $ 49.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.008 $ 49.008
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCILINDRO DE CHAPAS (ITEM 26)  $ 69.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.428 $ 69.428
25171708
Freno de disco1UnidadPASTILLA FRENO DELANTERO (ITEM 53)  $ 151.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.108 $ 151.108
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadBALATAS FRENO DE MANO (ITEM 4)  $ 81.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.680 $ 81.680
25171708
Freno de disco1UnidadPASTILLA DE FRENO TRASERO (ITEM 54)  $ 163.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.360 $ 163.360
31171504
Rodamientos de bolas2UnidadRODAMIENTO DE RUEDA (ITEM 73)  $ 173.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.140 $ 347.140
40101601
Fuelles2UnidadBUJES DE GOMA Y FUELLES (ITEM 17)  $ 100.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.116 $ 200.116
46151601
Manillas1UnidadMANILLA DE PUERTA (ITEM 49)  $ 81.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.680 $ 81.680
80111613
Mano de obra temporal4HoraHORA DE TRABAJO MECANICO MANTENCION DE FRENOS TRASEROS   $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.360 $ 163.360
80111613
Mano de obra temporal1,5HoraHORA DE TRABAJO MECANICO FUNCIONAMIENTO SAPITO LIMPIA PARABRISAS   $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.260 $ 61.260
80111613
Mano de obra temporal2,5HoraHORA DE TRABAJO MECANICO REPARACION DE CHAPA  $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.100 $ 102.100
80111613
Mano de obra temporal2HoraHORA DE TRABAJO MECANICO REPARACION DE FRENOS  $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.680 $ 81.680
Total Neto $ 1.592.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.624
TOTAL OC $ 1.895.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.