Orden de Compra. Nº3928-99-SE24 "ADQUISICIÓN DE AGENDA ESCOLAR PARA ESCUELA DE CAHU"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-99-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGENDA ESCOLAR PARA ESCUELA DE CAHU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3581 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 210590,3
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Print
Razón Social JAIME HERNAN REYES LETELIER
R.U.T. 15.414.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Print
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas230UnidadAGENDA ESCOLAR INSTITUCIONAL CON TAPA DURA, A COLOR CON LOGO DEL COLEGIO IMPRESO, DÍAS MENSUALES, HOJA PARA COMUNICACIONES, HOJA ASISTENCIA, HORARIOS, CALENDARIO, ANOTACIONES, REGLAMENTO INTERNO. ETC.  $ 4.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.370 $ 1.108.370
Total Neto $ 1.108.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.590
TOTAL OC $ 1.318.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.