|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3929-20-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO PERSONAL MANO DE OBRA MAYOR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3929-5-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
|
|
R.U.T. |
69.061.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Arlegui N°615, Viña del Mar |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
3235431969,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arlegui N°615, Viña del Mar |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Gonzalez y Fierro Ltda. |
|
Razón Social |
GONZALEZ Y FIERRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.221.970-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Gonzalez y Fierro Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | SERVICIO Y PROVISIÓN DE PERSONAL DE MANO DE OBRA MAYOR PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR. El valor ofertado corresponde al valor NETO por 48 meses | SOCIEDAD GONZALEZ Y FIERRO LIMITADA , RUT 77.221.970-9 |
$ 17.028.589.310,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.028.589.310
|
$ 17.028.589.310
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.028.589.310
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 1
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.235.431.969
|
|
$ 20.264.021.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.