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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3930-33-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA LICEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO AGROINDUSTRIAL RIO CLARO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
94620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA JESUS |
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Razón Social |
MARIA JESUS GONZALEZ MARTINEZ
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R.U.T. |
14.538.111-8 |
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Sucursal |
MARIA JESUS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121522
| Contactos eléctricos | 1 | Unidad | | MATERIALES DE FERRETERIA PARA LICEO RIO CLARO SEGUN LISTADO ADJUNTO. |
$ 498.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 498.000
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$ 498.000
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Total Neto
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$ 498.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.620
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$ 592.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.