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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3930-38-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Equipos Fluorescentes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO AGROINDUSTRIAL RIO CLARO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
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R.U.T. |
69.110.700-0 |
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Dirección de Facturación |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
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Comuna |
Río Claro
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Impuesto |
85046,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luvaly |
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Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
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R.U.T. |
76.231.391-K |
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Sucursal |
Luvaly |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101701 2239-10-LP12
| Tubos fluorescentes | 35 | | (1023686) TUBO FLUORESCENTE HALUX EQUIPO ESTANCO 2X36 UNIDAD 1043697 | (1023686) TUBO FLUORESCENTE HALUX EQUIPO ESTANCO 2X36 UNIDAD; Código: 011303002;Región : VII
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$ 13.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.750
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$ 456.750
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Total Neto
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$ 456.750
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Descuento
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$ 9.135
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.047
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 532.662
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.