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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3931-215-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJO DE DIVISIÓN DE SALAS LICEO SAN FRANCISCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Placilla
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R.U.T. |
69.090.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Ruta I-830 S/N, San José de Peñuelas |
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Comuna |
Placilla
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Impuesto |
39600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta I-830 S/N, San José de Peñuelas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTURO |
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Razón Social |
ARTURO ROJAS FARFAN
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R.U.T. |
10.142.222-4 |
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Sucursal |
ARTURO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | | |
$ 356.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.400
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$ 356.400
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Total Neto
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$ 356.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 39.600
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$ 396.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.