Orden de Compra. Nº
3931-417-SE20
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RECURSOS EDUCATIVOS EL AMANECER
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Placilla
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3931-417-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
RECURSOS EDUCATIVOS EL AMANECER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Placilla
R.U.T.
69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Oscar Gajardo N° 2250, Placilla
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Placilla
R.U.T.
69.090.200-1
Dirección de Facturación
Oscar Gajardo N° 2250, Placilla
Comuna
Placilla
Impuesto
99799,21
Dirección de Envío de la Factura
Oscar Gajardo N° 2250, Placilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SONIA ORIETA FARIAS VARGAS
Razón Social
SONIA ORIETA FARIAS VARGAS
R.U.T.
7.756.918-9
Sucursal
SONIA ORIETA FARIAS VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121619
Sacapuntas
1
Unidad no definida
SET DE SACAPUNTAS
$ 15.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.105
$ 15.105
44121706
Lápices de madera
18
Caja
LAPIZ GRAFITO DOCENA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.818
$ 37.818
44121708
Marcadores
4
Caja
CAJA DE DESTACADORES 24 UNIDADES
$ 10.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.320
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre
100
Unidad
CORRECTOR PUNTA METAL
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
102
Unidad
CUADERNOS COLLEGE
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.266
$ 100.266
60121535
Goma de borrar
140
Unidad
GOMAS DE BORRAR
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.800
$ 72.800
44121701
Lápiz pasta
80
Unidad
LAPIZ PASTA
$ 502,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.160
$ 40.160
14111509
Artículos de papelería
11
Unidad
RESMA CARTA
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.790
$ 42.790
14111531
Libros o cuadernos de registro
100
Unidad
CUADERNOS CON ESPIRAL
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
Total Neto
$ 525.259
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.799
TOTAL OC
$ 625.058
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.