Orden de Compra. Nº3931-417-SE20 "RECURSOS EDUCATIVOS EL AMANECER "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Placilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3931-417-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra RECURSOS EDUCATIVOS EL AMANECER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo N° 2250, Placilla
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Placilla
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Oscar Gajardo N° 2250, Placilla
Comuna Placilla
Impuesto 99799,21
Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo N° 2250, Placilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONIA ORIETA FARIAS VARGAS
Razón Social SONIA ORIETA FARIAS VARGAS
R.U.T. 7.756.918-9
Sucursal SONIA ORIETA FARIAS VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas1Unidad no definidaSET DE SACAPUNTAS  $ 15.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.105 $ 15.105
44121706
Lápices de madera18CajaLAPIZ GRAFITO DOCENA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.818
44121708
Marcadores4CajaCAJA DE DESTACADORES 24 UNIDADES  $ 10.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre100UnidadCORRECTOR PUNTA METAL  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
14111531
Libros o cuadernos de registro102UnidadCUADERNOS COLLEGE   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.266 $ 100.266
60121535
Goma de borrar140UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
44121701
Lápiz pasta80UnidadLAPIZ PASTA  $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.160 $ 40.160
14111509
Artículos de papelería11UnidadRESMA CARTA  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.790 $ 42.790
14111531
Libros o cuadernos de registro100UnidadCUADERNOS CON ESPIRAL  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 525.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.799
TOTAL OC $ 625.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.