Orden de Compra. Nº3932-243-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3932-147-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3932-243-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3932-147-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Almirante Latorre N° 2229
Comuna Placilla
Impuesto 36133,82
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre N° 2229
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de Productos

Entregar en OSCAR GAJARDO #2250, EN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PLACILLA, SEXTA REGIÓN, EN SEGUNDO PISO EN OFICINA DE DEPARTAMENTO DE SALUD. Entregar a Isabella Donoso o Daiiana González.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas6CajaCHINCHES DE COLORES SURTIDOS PUS PINS, CAJA X 50 UNIDADES. INCLUIR IMAGENES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.222 $ 3.222
14111531
Libros o cuadernos de registro12UnidadCUADERNO TAMAÑO CARTA, CUADRO MATEMATICAS DE 7 MMS, 150 HOJAS, DE 17 X 21 CMS, DISEÑOS UNISEX. INCLUIR IMAGENES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 2.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.596 $ 28.596
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ TINTA GEL SUPER GEL 0,5 MMS, COLOR AZUL. INCLUIR IMAGENES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
44121701
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ TINTA GEL SUPER GEL 0,5 MMS, COLOR NEGRO. INCLUIR IMAGENES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS, RESMA DE PAPEL BLANCO DE 75 GR/M. INCLUIR IMAGENES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO X 500 HOJAS, RESMA DE PAPEL BLANCO DE 75 GR/M. INCLUIR IMAGENES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO.  $ 3.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.320 $ 69.320
Total Neto $ 190.178
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.134
TOTAL OC $ 226.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.