Orden de Compra. Nº3932-2899-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3932-408-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3932-2899-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3932-408-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Almirante Latorre N° 2229
Comuna Placilla
Impuesto 7980
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre N° 2229
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de Productos

Entregar en Almirante Latorre #2229, CESFAM Placilla, Sexta Región, a FLOR ORTIZ o FRANCISCA HEVIA, en el siguiente horario de lunes a viernes, mañana desde 08:00 a 12:00 hrs, tarde 14:00 a 16:30 hrs. Enviar factura en forma física junto con los productos despachados. No se recibirán productos sin factura. Además, debe indicar los datos bancarios para hacer el pago correspondiente.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tornado
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.415.653-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tornado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182604
Linternas de pluma de examen médico3UnidadLINTERNA FOCO LED FRONTAL PARA CABEZA, 200 LUMENS, TIPO DE ALIMENTACIÓN 3 PILAS AAA. SE ADJUNTA ARCHIVO DE REFERENCIA. INLCUIR IMAGENES Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO OFRECIDO EN UNA COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 30.000
Descuento $ 0
Cargos $ 12.000
IVA  19  % $ 7.980
TOTAL OC $ 49.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.