Orden de Compra. Nº3932-488-SE24 "OC DESDE 3932-8-LE23 // FARMACIA COMUNITARIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3932-488-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2024
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 3932-8-LE23 // FARMACIA COMUNITARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3932-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre N° 2229
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Almirante Latorre N° 2229
Comuna Placilla
Impuesto 14345
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre N° 2229
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de Productos

Entregar en FARMACIA COMUNITARIA ubicado en dependencias de CESFAM PLACILLA, Sexta Región., en ALMIRANTE LATORRE #2229, entregar a RODRIGO ESPINOZA, Químico Farmacéutico.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA SPA
Razón Social INMED DROGUERIA SPA
R.U.T. 86.821.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas10CajaGUANTE EXAMEN VINILO AZUL TRESOR L L/P CAJA X 100 UNIDADES GVINIL-L: GUANTES DE VINILO TALLA L, NO ESTERIL, CAJA X 100 UNIDADES., MARCA SANITEX, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES CE, TEST REPORT., FACTOR VENTA X 25 CAJAS, VENCIMIENTO 05-11-2027, VALOR X CAJA $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas10CajaVENDA ELASTICA 4 CM X 4 M, CAJA X 12 UNIDADES PPFOMA050101: VENDA DE GASA ELASTICADA 4 CM x 4 MT. TEXTURA CONFORTABLE, MUY ELÁSTICA PARA TODOS LOS TIPOS DE VENDAJES DE RETENCIÓN. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 42 % DE ALGODÓN, 29% VISCOSA, 29% POLIAMIDA, EN BOLSA X 12 UNIDADES, MARCA CLINICAL FIRSTCARE BY $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicinas20UnidadGEL INTIMO 50 GRS. 2.0 X 1 UNIDAD PT540341-60: GEL LUBRICANTE INTIMO POMO 50 GR. NO GRASO, EMPAQUE DE VENTA CAJA X 10 UNIDADES, MARCA BENTLEY PROCEDENCIA CHILE, CERTIFICACION ISO13485, FACTOR VENTA X 3 CAJAS, VENCIMIENTO 30-12-2027, VALOR X UNIDAD $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
Total Neto $ 75.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.345
TOTAL OC $ 89.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.