Orden de Compra. Nº3932-593-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3932-10-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3932-593-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3932-10-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3932-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre N° 2229
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T. 69.090.200-1
Dirección de Facturación Almirante Latorre N° 2229
Comuna Placilla
Impuesto 581285,62
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre N° 2229
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de ProductosDESPACHO PARCIALIZADO SEGÚN COORDINACIÓN CON FRANCISCA HEVIA, francisca.hevia@cesfamplacilla.cl

Entregar en Almirante Latorre #2229, CESFAM Placilla, Sexta Región, a FLOR ORTIZ o FRANCISCA HEVIA, en el siguiente horario de lunes a viernes, mañana desde 08:00 a 12:00 hrs, tarde 14:00 a 16:30 hrs.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112404
Caja20UnidadCAJA PLASTICA CON TAPA 20 LITROS. INCLUIR IMAGEN DEL PRODUCTO.CAJA PLASTICA CON TAPA 20 LITROS $ 9.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.280 $ 184.280
24112404
Caja10UnidadCAJA PLASTICA CON TAPA 52 LITROS. INCLUIR IMAGEN DEL PRODUCTO.AJA PLASTICA CON TAPA 52 LITROS $ 13.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO DE SACUDIR NARANJO 30 X 40 CMS. INCLUIR IMAGEN DEL PRODUCTO.AÑO DE SACUDIR NARANJO 30 X 40 CMS $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
53131624
Toallitas húmedas80UnidadTOALLITAS DESINFECTANTES MULTIUSO X 35 UNIDADES. INCLUIR IMAGEN DEL PRODUCTO. TOALLITAS DESINFECTANTES MULTIUSO X 35 UNIDADES. $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.760 $ 209.760
12191501
Solventes aromáticos84UnidadDESODORANTE DESINFECTANTE 360 CC. AROMAS SURTIDOS. INCLUIR IMAGEN DEL PRODUCTO. DESODORANTE DESINFECTANTE 360 CC. $ 1.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.096 $ 159.096
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLON TRADICIONAL CON MANGO. INCLUIR IMAGEN DEL PRODUCTO.ESCOBILLON TRADICIONAL CON MANGO. $ 1.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.452 $ 13.452
14111703
Toallas de papel800RolloTOALLA DE PAPEL 250 METROS. INCLUIR IMAGEN DEL PRODUCTO.TOALLA DE PAPEL 250 METROS $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.347.200 $ 2.347.200
Total Neto $ 3.059.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 581.286
TOTAL OC $ 3.640.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.