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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3932-65-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3932-23-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
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R.U.T. |
69.090.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre N° 2229 |
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Comuna |
Placilla
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Impuesto |
238887 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre N° 2229 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERONICA MARGARITA VALENZUELA ESCOBAR |
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Razón Social |
VERONICA MARGARITA VALENZUELA ESCOBAR
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R.U.T. |
10.091.829-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VERONICA MARGARITA VALENZUELA ESCOBAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 220 | Unidad | Almuerzo (ensalada, plato de fondo, mas postre) la cantidad se distribuirá en 3 meses, de acuerdo a lo siguiente:
Considerar 1 colación diaria de lunes a viernes para conductor de ambulancia, turno de 24 horas
Considerar 12 almuerzos fines de semana y festivos de acuerdo a programación de turnos. | |
$ 5.715,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.257.300
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$ 1.257.300
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Total Neto
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$ 1.257.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.887
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$ 1.496.187
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.