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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3933-36-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE LIBMATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN, FONDOS PIE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3935-14-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Camalez Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro Camalez Nº85 |
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Comuna |
Freire
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Impuesto |
277622,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Camalez Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" |
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Razón Social |
INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
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R.U.T. |
9.983.363-7 |
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Sucursal |
LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA, PARA EL MUNICIPIO Y SERVICIOS INCORPORADOS. | CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA, PARA EL MUNICIPIO Y SERVICIOS INCORPORADOS.
MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA ARMANDO QUINTULEN, FONDOS PIE
SEGUN COTIZACION N°64 |
$ 1.461.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.461.170
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$ 1.461.170
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Total Neto
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$ 1.461.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 277.622
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$ 1.738.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.