Orden de Compra. Nº3933-9-SE24 "MATERIALES PARA HABILITACION SALA DE INFORMATICA E"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3933-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA HABILITACION SALA DE INFORMATICA E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3935-78-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/25 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Freire
Impuesto 229248,3
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FerreMaq Sur
Razón Social INVERSIONES FERREMAQ SUR SPA
R.U.T. 77.242.273-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FerreMaq Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera1GlobalCONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS INCORPORADOS, SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS.CONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE C ONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS INCORPORADOS, SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS. MATE HABILITACION SALA INFORMATICA ESCUELA RAIMAPU, FONDOS MANTENCION SEGUN COTIZACION N°110 $ 1.206.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206.570 $ 1.206.570
Total Neto $ 1.206.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.248
TOTAL OC $ 1.435.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.