Orden de Compra. Nº3934-161-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-44-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Freire
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3934-161-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3934-44-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3934-44-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº187
Comuna Freire
Impuesto 35787,64
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº187
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
R.U.T. 6.547.849-8
Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel240UnidadTOALLA NOVA CLASICACAJA ESCOBILLONES CON MANGO X 12 UNID. OSO $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.520 $ 71.520
39111501
Artefactos fluorescentes24UnidadTUBOS FLUORESCENTESCAJA ESCOBILLONES CON MANGO X 12 UNID. OSO $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.552 $ 15.552
47131502
Paños de limpieza48UnidadPAÑO SACUDIR AMARILLOCAJA ESCOBILLONES CON MANGO X 12 UNID. OSO $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.384 $ 12.384
47131603
Esponjas300UnidadVIRUTILLA OLLA CON JABON ESTUCHE X 4, MAGO PADS O SIMILARCAJA ESCOBILLONES CON MANGO X 12 UNID. OSO $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIQUIDO LIMPIAVIDRIOS 5LTSCAJA ESCOBILLONES CON MANGO X 12 UNID. OSO $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
47131816
Desodorantes60UnidadDESODORANTE PARA INODOROS PURISOL O SIMILARCAJA ESCOBILLONES CON MANGO X 12 UNID. OSO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50UnidadAMPOLLETAS 100 WATTSCAJA ESCOBILLONES CON MANGO X 12 UNID. OSO $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
53131603
Máquinas de afeitar60UnidadMAQUINA DE AFEITAR DESECHABLECAJA ESCOBILLONES CON MANGO X 12 UNID. OSO $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 188.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.788
TOTAL OC $ 224.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.