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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3934-438-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
cepillos dentales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELACION FACTURA DEBIO SER EMITIDA CON FECHA AÑO 2017, PRODUCTOS NO SE RECIBIERON, SE ENVIARON DE VUELTA A PROVEEDOR. |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Camalez Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro Camalez Nº187 |
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Comuna |
Freire
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Impuesto |
11685 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Camalez Nº187 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
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Razón Social |
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
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R.U.T. |
8.109.519-1 |
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Sucursal |
Said Mauricio Tarzijan Julian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131503 2239-7-LP12
| Cepillos de dientes | 100 | | (991374) CEPILLO DE DIENTES COLGATE ULT MED KIDS UNIDAD 1008702 | (991374) CEPILLO DE DIENTES COLGATE ULT MED KIDS UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 615,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.500
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$ 61.500
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Total Neto
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$ 61.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.685
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 73.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.