Orden de Compra. Nº3935-159-SE23 "OC; ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL: LÍNEA 1 INSUMOS MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS Y LÍNEA 2 INSUMOS FARMACÉUTICOS DESDE 3935-24-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3935-159-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra OC; ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL: LÍNEA 1 INSUMOS MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS Y LÍNEA 2 INSUMOS FARMACÉUTICOS DESDE 3935-24-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3935-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/48 del sistema otro.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Freire
Impuesto 1338094,38
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LOGITICA BODEGA MUNICIPAL N°366 443208577.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmanostica
Razón Social FARMANOSTICA SPA
R.U.T. 76.739.523-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmanostica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles1GlobalLINEA 1, INSUMOS, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS,SEGUN BASES.SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO $ 7.042.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042.602 $ 7.042.602
Total Neto $ 7.042.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.338.094
TOTAL OC $ 8.380.696


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.