Orden de Compra. Nº3935-166-SE24 "CONTRATACION RADIO REGIONAL CON COBERTURA EN LA COMUNA DE FREIRE ORDEN DE COMPRA DESDE 3935-53-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3935-166-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION RADIO REGIONAL CON COBERTURA EN LA COMUNA DE FREIRE ORDEN DE COMPRA DESDE 3935-53-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3935-53-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Freire
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMUNICACIONES EDUARDO ANDRES MARTINEZ ESPINOZA E.I.R.L.
Razón Social COMUNICACIONES EDUARDO ANDRES MARTINEZ ESPINOZA E.
R.U.T. 76.071.553-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMUNICACIONES EDUARDO ANDRES MARTINEZ ESPINOZA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101601
Publicidad en radio12UnidadEl estado de pago será mensual por un monto de $ 624.996 según lo señalado en el punto N°19 estado de pago de BAGValor mensual. dicho monto es exento de Iva, por tratarse de arriendo de espacio y por ende se entregara factura exenta de iva. $ 624.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.499.952 $ 7.499.952
Total Neto $ 7.499.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.499.952

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.