|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3935-188-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
O. C CONTENEDORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DESDE 3935-48-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3935-48-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
|
|
R.U.T. |
69.190.900-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Camalez Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
|
|
R.U.T. |
69.190.900-K |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Camalez Nº85 |
|
Comuna |
Freire
|
|
Impuesto |
794722,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Camalez Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PLASTIC OMNIUM S A |
|
Razón Social |
PLASTIC OMNIUM S A
|
|
R.U.T. |
96.753.590-7 |
|
Sucursal |
PLASTIC OMNIUM S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 1 | Global | CONTENEDORES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DISPOSICION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, segun bases | Contenedores de 120,240 y 770 lts de color azul, con logo y frase en serigrafia de color blanco por 3 costados |
$ 4.182.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.182.750
|
$ 4.182.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.182.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 794.722
|
|
$ 4.977.472
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.