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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3935-215-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONV. SUM. ADQ. NEUMATICOS SALUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3935-34-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria de Planificación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Camalez Nº85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
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R.U.T. |
69.190.900-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro Camalez Nº85 |
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Comuna |
Freire
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Impuesto |
1406585,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Camalez Nº85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Temuco |
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Razón Social |
SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
91.502.000-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Temuco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Global | CONVENIO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA VEHICULOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD FREIRE
No facturar esta orden de compra, debido a que por ser convenio de suministro se
emitirán ordenes según se requiera contratar | precio neto por totalidad de neumáticos ofertados |
$ 7.403.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.403.080
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$ 7.403.080
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Total Neto
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$ 7.403.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.406.585
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$ 8.809.665
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.