Orden de Compra. Nº3935-46-SE23 "OC ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA DEPARTAMENTO DE OBRAS, MEDIANTE “CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA, PARA EL MUNICIPIO Y SERVICIOS INCORPORADOS”, LICITACION PUBLICA ID 3935-14-LQ22."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3935-46-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2023
Nombre de la Orden de Compra OC ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA DEPARTAMENTO DE OBRAS, MEDIANTE “CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA, PARA EL MUNICIPIO Y SERVICIOS INCORPORADOS”, LICITACION PUBLICA ID 3935-14-LQ22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3935-14-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/17 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Freire
Impuesto 2045819,3
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK EN BODEGA DEPARTAMENTO DE OBRAS por medio de CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA, PARA EL MUNICIPIO Y SERVICIOS INCORPORADOS.CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA, PARA EL MUNICIPIO Y SERVICIOS INCORPORADOS. $ 10.767.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.767.470 $ 10.767.470
Total Neto $ 10.767.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.045.819
TOTAL OC $ 12.813.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.