Orden de Compra. Nº3937-100-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3937-22-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curarrehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3937-100-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3937-22-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION PINTURA PARA TECHO ENTREGA EN CONSULTORIO CURARREHUE, O'HIGGINS 1051, AVISAR ENTREGA AL FONO 1971579
Proveniente de Licitación 3937-22-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna -1
Impuesto 21545,05
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.865.210-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Pinturas según anexo1UnidadPinturas según anexoSE ANEXA DETALLE SOLICITUD Nº 073. $ 113.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.395 $ 113.395
Total Neto $ 113.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.545
TOTAL OC $ 134.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.