Orden de Compra. Nº3937-361-AG23 "MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS MENORES PARA CESFAM CURARREHUE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3937-361-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS MENORES PARA CESFAM CURARREHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009/2152204001/2152204013 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. BDO OHIGGINS 1051
Comuna Curarrehue
Impuesto 106064,08
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BDO OHIGGINS 1051
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111509
Portalápiz1UnidadCOMPRAS ASOCIADAS AL PROGRAMA ESTRATEGIAS EN APS PARA ENFRENTAR PANDEMIA COVID-19, RESOL. EX. N°16189 DEL 06/09/2023.- MATERIAL DE OFICINA - SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN - 1 IMPRESORA EPSON L3210 - 1 MAQUINA PLAFTIFICADORA - 5 CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS ORGANIZADORAS. $ 558.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.232 $ 558.232
Total Neto $ 558.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.064
TOTAL OC $ 664.296


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.