Orden de Compra. Nº3937-70-SE16 "MATERIAL DE IMPRENTA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3937-70-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3937-13-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 326211
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS RILEF E.I.R.L.
Razón Social IMPRESOS RILEF E.I.R.L.
R.U.T. 76.605.862-0
Sucursal IMPRESOS RILEF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadMATERIAL DE IMPRENTA ANEXO N°1MATERIAL DE IMPRENTA 2016. $ 1.716.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.900 $ 1.716.900
Total Neto $ 1.716.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.211
TOTAL OC $ 2.043.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.