Orden de Compra. Nº3938-1099-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-66-LP11"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3938-1099-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-66-LP11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3938-66-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna *
Impuesto 7562408,12
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingesur.eirl
Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS Y CONSTRUCCION MARIO IVAN LEA
R.U.T. 76.115.411-7
Sucursal ingesur.eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1UnidadCONSTRUCCION DE BAÑOS, CAMARINES, ANFITEATRO Y GRADERIAS  $ 39.802.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.802.148 $ 39.802.148
Total Neto $ 39.802.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.562.408
TOTAL OC $ 47.364.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.