Orden de Compra. Nº3938-236-SE18 "COMBUSTIBLE 2a QUINCENA DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3938-236-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2018
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE 2a QUINCENA DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3938-8-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 281044,487375
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YPF PUCON
Razón Social SOC COMERCIAL TRANCURA LIMITADA
R.U.T. 79.971.880-4
Sucursal YPF PUCON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidaCOMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES, según factura 37.817.- (guias 34.965)COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES, según factura 37.817.- $ 814.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.160 $ 814.160
15101505
Diesel1Unidad no definidaCOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL, según factura 37.817.- (GUÍAS: 34.811, 34.761, 34.660, 34.646, 34.632, 34.431)COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL, según factura 37.817.- $ 665.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.022 $ 665.022
Total Neto $ 1.479.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.044
TOTAL OC $ 1.760.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.