Orden de Compra. Nº3938-332-SE19 "COMBUSTIBLE 2 QUINCENA AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3938-332-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-09-2019
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE 2 QUINCENA AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3938-8-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO Nª 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 446358,05879
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YPF PUCON
Razón Social SOC COMERCIAL TRANCURA LIMITADA
R.U.T. 79.971.880-4
Sucursal YPF PUCON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1Unidad no definidaCOMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES, según guía 42.750COMBUSTIBLE , según guías 42.750, Factura 45.898 $ 845.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.798 $ 845.798
15101505
Diesel1Unidad no definidacombustible para vehiculos municipales, según FACTURA N°45.898/31.08.2019COMBUSTIBLE , según guías 42958, 42937, 42871, 42821, 42751, 42741, 42730, 42664, 42618 y FACTURA 45.898.- $ 295.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.051 $ 295.051
25172503
Neumáticos para camiones pesados4UnidadNEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL, BWYD 60 según guía 42.870 NEUMATICOS PARA CAMION 11R - 22,5 $ 302.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.404 $ 1.208.403
Total Neto $ 2.349.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 446.358
TOTAL OC $ 2.795.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.