Orden de Compra. Nº3938-41-SE14 "Material de Ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3938-41-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3938-58-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra SALUD
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 72790,71
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALERIA ALEJANDRA FICA MANRIQUEZ
Razón Social VALERIA ALEJANDRA FICA MANRIQUEZ
R.U.T. 13.398.769-k
Sucursal VALERIA ALEJANDRA FICA MANRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definidaMaterial de Ferretería, según cotización AdjuntaMaterial de Ferretería, según cotización Adjunta $ 383.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.109 $ 383.109
Total Neto $ 383.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.791
TOTAL OC $ 455.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.