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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3938-448-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3938-338-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
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R.U.T. |
69.252.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ESTADIO N° 550 |
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Comuna |
Curarrehue
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Impuesto |
52588,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESTADIO N° 550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRESOS JUAN LEONARDO ESPINOZA FUENTES E.I.R.L. |
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Razón Social |
IMPRESOS JUAN LEONARDO ESPINOZA FUENTES E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.077.255-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRESOS JUAN LEONARDO ESPINOZA FUENTES E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad no definida | confección de talonarios de viáticos, guías recepción y despacho, combustible, bitácoras, tarjetas, según formulario adjunto | CONFECCION TALONARIOS PARA UNIDAD DE PERSONAL, VEHICULOS Y BODEGA |
$ 276.781,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 276.781
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$ 276.781
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Total Neto
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$ 276.781
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.588
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$ 329.369
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.